设为首页 加入收藏 网站首页
 
您好!今天是
您当前的位置:首页 > 信息中心 > 工作动态

广西壮族自治区梧州航道管理局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

时间:2018-03-30  来源:财务审计科  作者:  信息录入:局办公室  点击数:

广西壮族自治区梧州航道管理局

2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、梧州航道管理局基本情况

(一)机构设置情况

200712月,自治区编委批复同意广西壮族自治区梧州航道管理处更名为广西壮族自治区梧州航道管理局,隶属的上级管理部门为广西壮族自治区港航管理局,主管部门为广西壮族自治区交通运输厅。单位性质为自治区直属事业单位,机构级别相当副(县)处级,经费形式为差额拨款。

2011年完成事业单位首次岗位设置。上级批准同意局机关内设11个职能部门,分别为:办公室、党委办公室(监察室)、人事科、财务审计科、航道管理科、航标管理科、航道行政监督科(增挂航道行政执法大队)、设备管理科(增挂安全管理科)、科技信息管理科、船闸监督科、离退休人员工作科(工会)。设置直属机构5个,分别为:广西壮族自治区梧州航道管理局航道疏浚处(测绘处)、广西壮族自治区梧州航道管理局桂平分局、广西壮族自治区梧州航道管理局藤县分局、广西壮族自治区梧州航道管理局昭平分局、广西壮族自治区梧州航道管理局梧州航道站(副科建制,暂委托藤县分局管理,不独立之前原维护范围不变)。

(二)预算单位及预算管理方式

在纳入本次预算编制范围的1个单位,预算管理方式,属于差额预算管理。

(三)基本职能

负责西江航运干线贵港枢纽至梧州界首、桂江昭平电站至梧州桂江河口总长442.5公里的航道维护整治、航标维护管理、航道行政管理工作,负责辖区内船闸运行监督管理以及通行有关的拦河、跨河、临河、过河等建筑物水上施工方案、航标设置方案的许可等,确保航道畅通,保障过往船只的交通安全。

二、编制及人员构成情况

(一)编制总体情况

纳入2018年梧州航道管理局部门预算的人员编制数为308人(全部为事业编制)。

(二)实有人数总体情况

纳入2018年部门预算的实有人数605人,其中在职人数238人,退休人数324人,编外在职人数43人。

另外,纳入2018年部门预算的单位负担遗属人数51人。

三、年度主要工作任务

(一)加强航道维护管理,确保航道安全畅通

1.开展重点滩险、重要河段的航道和整治建筑物检测,为实施航道整治和应急疏浚提供依据。继续开展洲坝下大断面及重点河段水下地形测量,为推进3000吨级航道整治工程和提高长洲船闸通航能力研究提供可靠的基础资料。

2.开展西江长洲坝上、长洲坝下、桂江勒狗滩清淤工程,浔江、桂江抛石或干砌片石补坝工程等,保障辖区航道尺度符合技术规范要求,提高西江干线航道服务经济发展的能力。

(二)强化航标维护管理,保障标志安全导航

一要根据每阶段水水位特点,加强巡航检查和航标维护,确保航标维护正常率满足上级下达指标和技术规范要求。二是优化标志配布,提高导航效能。加强调查研究,广泛收集水运企业意见建议,合理调整增设助航标志,进一步改善通航条件。三要切实做好助航标志代设代维工作。四抓好自治区港航管理局下达的10座桥梁助航标志维护管理及我局对外承接的桥梁、码头等涉水工程以及采砂区的助航标志维护管理工作。五全面完成站房维修等专项工作任务。

(三)坚持依法管理,抓好平安航道建设

一是加强施工现场监管,保证船舶安全通航。二要强化对采砂作业监管,督促中标单位及时办理相关采砂许可手续并设置助航标志。三要加强现场监管,依法打击非法采砂、破坏航道及航道设施的行为。四要加强对桥梁永久性助航标志的监管,督促有关单位落实助航标志设置维护工作。

(四)加强船闸监管,确保安全有序运行

一要加强对长洲船闸收费后的监督管理,保障长洲船闸收费后平稳运行。二要定期开展辖区船闸运行调度、通航设施、助航标志使用维护、安全管理等情况的日常监督检查和重大会议、节假日期间船闸设施安全工作专项检查,确保辖区船舶过闸安全有序。

(五)以抓管理强基础为根本,保障安全生产态势稳定

1.抓好防汛、防台、防火、防地质灾害和重要节假日及重要时段、特殊时段的安全生产工作。

2.加强设备管理,保证设备处于良好技术状态。一是做好船舶机械设备维修保养。二是按计划做好设备采购等工作。三是研究适应航道管理工作需要的新型设备。

(六)加强党建及党风廉政建设,为航道事业健康发展提供坚强保障

1.积极开展两学一做活动,深入学习贯彻党的十九大精神、《关于新形势下党内政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》,进一步增强广大党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是开展内容丰富、特色鲜明的党建主题活动。三是抓好精准扶贫及党员进社区双报到

2.严格执行中央的八项规定,切实转变工作作风。大力整顿四风,克服不作为、乱作为、慢作为的现象,落实领导联系点,认真开展调查研究,着力解决基层和群众的工作困难,保障各项工作顺利进行。

3.严格责任追究,倒逼责任落实。一是认真组织学习《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》的规定,不断增强广大党员干部的廉洁自律意识、讲纪律守规矩意识。二是认真抓好党风廉政建设的相关规章制度的贯彻落实,实行一岗双责一案双查,强化失责必问。

4.抓好廉政防控体系建设,建立健全各项规章制度。及时对我局现有规章制度进行重新梳理和查缺补漏,重新修订完善我局在业务工作、财务管理、党风廉政建设方面的规章制度,逐步建立起不想腐、不能腐、不敢腐的长效机制。

第二部分:2018年部门预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2018年全年总收入预算5,178.99万元,同比减少556.28万元,同比减少9.70%。其构成如下:

1一般公共预算拨款4674.82万元,占年总收入的90.27%%,同比减少311.68万元,同比减少6.25%。其中:

1)经费拨款4674.82万元,同比减少307.68万元,同比减少6.18%%

2)纳入一般公共预算管理的非税收入0万元,同比减少4.00万元,同比减少100.00%。下降主要原因:减少罚没收入4万元

2未纳入财政专户管理的收入安排的资金319万元,占年总收入的6.16%,同比减少28.00万元,同比下降8.07%

3上年结余收入185.17万元,占年总收入的3.58%,同比增加107.22万元,同比增长138%,全部是其他净结余。

(二)支出预算说明

2018年度支出总预算5178.99万元,基本支出3378.27万元,占支出总预算65.23%,同比增加1807.25万元,增长115%;项目支出1800.72万元,占支出总预算34.77%,同比减少2363.53万元,同比减少57%

1按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1208类社会保障和就业科目402.06万元,占支出总预算7.76%,同比增加245.47万元,增长157%

2210类医疗卫生科目155.53万元,占支出总预算的3.00%,同比增加96.81万元,增长164.87%

3214类交通运输4380.17万元,占支出总预算的84.58%,同比减少1045.84万元,减少19.27%

4221类住房保障支出科目241.23万元,占支出总预算的4.66%,同比增加147.28万元,增长157%

2按支出经济分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算合计3378.27万元,占支出总预算的65.23%,同比增加1807.25万元,增长115.04%,增长的主要原因是绩效工资安排在基本支出,2017年安排在项目支出。其中:

工资福利支出预算2849.3万元,占支出总预算的55.02%,同比增加1835.4万元,增长181%

商品和服务支出预算394.05万元,占支出总预算的7.61%,同比增加3.03万元,增长1%

对个人和家庭的补助支出预算134.92万元,占支出总预算的2.61%,同比减少31.18万元,减少19%

2)项目支出预算1800.72万元,占支出总预算的34.77%,同比减少2363.53万元,减少57%

二、2018年部门一般公共预算拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算拨款支出4674.82万元,占支出总预算的90.27%,同比2017年的4,986.50万元减少311.68万元,同比减少6.25%其中:基本支出3378.27万元,项目支出1296.55万元。其中(按款级科目分):

行政事业单位离退休402.06万元,占一般公共预算拨款支出预算8.60%;行政事业单位医疗155.53万元,占一般公共预算拨款支出预算3.33%;公路水路运输3876.00万元,占一般公共预算拨款支出预算82.91%;住房改革支出241.23万元,占一般公共预算拨款支出预算5.16%

三、政府性基金收支预算情况

梧州航道管理局无政府性基金收支预算。

四、2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算

2018年一般公共预算拨款“三公”经费预算41.51万元,占预算支出总额0.89%,同比减少18.55万元,同比下降30.89%。其中,因公出国(境)费0万元,与去年持平;公务接待费3.39万元,与去年持平;公务用车运行维护费38.12万元,同比减少18.55万元,同比下降32.73%;公务用车购置费0万元,与去年持平。

五、政府采购预算

2018年政府采购预算1420.04万元,同比增加361.61万元,增加34.16%。其中:政府集中采购预算961.17万元,占政府采购预算67.69%;分散采购预算458.87万元,占政府采购预算32.31%

六、资产情况

据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定梧航道管理局保留的公务用车编制为41辆,实有车辆13辆。其中:一般业务用车13辆(轿车9辆、旅行越野车2辆、经济型车2辆)。

第三部分:梧州航道管理局2018年部门预算报表

自治区北部湾港口管理局2018年部门预算报表祥见附件。

 

  

                  广西壮族自治区梧州航道管理局

 

                         2018326

 

 

 

 

 

 

 

预算公开01

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

4,674.82

一、本年支出

4,674.82

4,674.82

 

 

   1.一般公共预算拨款

4,674.82

    一、一般公共服务支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款

 

    二、外交支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款

 

    三、国防支出

 

 

 

 

 

 

    四、公共安全支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

    五、教育支出

 

 

 

 

   1.一般公共预算拨款结转

 

    六、科学技术支出

 

 

 

 

   2.政府性基金预算拨款结转

 

    七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

   3.国有资本经营预算拨款结转

 

    八、社会保障和就业支出

402.06

402.06

 

 

 

 

    九、医疗卫生与计划生育支出

155.53

155.53

 

 

 

 

    十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

    十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

    十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

    十三、交通运输支出

3,876.00

3,876.00

 

 

 

 

    十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

    十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

    十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

    十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

    十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

    十九、住房保障支出

241.23

241.23

 

 

 

 

    二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

    二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

    二十二、预备费

 

 

 

 

 

 

    二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

    二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

    二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

    二十六、债务发行费用支出

 

 

 

 

收入合计

4,674.82

支出合计

4,674.82

4,674.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开02

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

结转下年

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

4,674.82

3,378.27

1,296.55

 

208

 

 

社会保障和就业支出

402.06

402.06

 

 

 

05

 

  行政事业单位离退休

402.06

402.06

 

 

 

 

05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

402.06

402.06

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

155.53

155.53

 

 

 

11

 

  行政事业单位医疗

155.53

155.53

 

 

 

 

02

    事业单位医疗

150.77

150.77

 

 

 

 

03

    公务员医疗补助

4.76

4.76

 

 

214

 

 

交通运输支出

3,876.00

2,579.45

1,296.55

 

 

01

 

  公路水路运输

3,876.00

2,579.45

1,296.55

 

 

 

23

    航道维护

3,876.00

2,579.45

1,296.55

 

221

 

 

住房保障支出

241.23

241.23

 

 

 

02

 

  住房改革支出

241.23

241.23

 

 

 

 

01

    住房公积金

241.23

241.23

 

 

 

 

 

 

 

预算公开03

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

3,378.27

2,984.22

394.05

301

工资福利支出

2,849.30

2,849.30

 

30101

  基本工资

818.73

818.73

 

30102

  津贴补贴

5.05

5.05

 

30107

  绩效工资

1,186.50

1,186.50

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

402.06

402.06

 

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

150.77

150.77

 

30111

  公务员医疗补助缴费

4.76

4.76

 

30112

  其他社会保障缴费

40.20

40.20

 

30113

  住房公积金

241.23

241.23

 

302

商品和服务支出

394.05

 

394.05

30201

  办公费

42.50

 

42.50

30202

  印刷费

10.78

 

10.78

30205

  水费

6.47

 

6.47

30206

  电费

23.41

 

23.41

30207

  邮电费

23.10

 

23.10

30211

  差旅费

104.41

 

104.41

30213

  维修()

10.16

 

10.16

30215

  会议费

25.87

 

25.87

30216

  培训费

8.87

 

8.87

30217

  公务接待费

3.39

 

3.39

30226

  劳务费

7.08

 

7.08

30228

  工会经费

40.21

 

40.21

30229

  福利费

22.79

 

22.79

30231

  公务用车运行维护费

38.12

 

38.12

30299

  其他商品和服务支出

26.89

 

26.89

303

对个人和家庭的补助

134.92

134.92

 

30302

  退休费

34.41

34.41

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

100.51

100.51

 

 

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
                      单位:万元
项目 2018年预算数(全口径) 其中:一般公共预算安排预算数
合计 54.51 41.51
1.因公出国(境)费用    
2.公务接待费 3.39 3.39
3.公务用车购置及运行费 51.12 38.12
其中:(1)公务用车运行维护费 51.12 38.12
      (2)公务用车购置费    

政府性基金预算拨款支出预算表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
                                               

      预算公开06表
部门收支总表
      单位:万元
                             
                    预算数    目(按支出功能科目分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 4,674.82  一、一般公共服务支出  
    1.经费拨款 4,674.82  二、外交支出  
    (1)自治区本级 4,674.82  三、国防支出  
    (2)中央补助    四、公共安全支出  
    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金    五、教育支出  
      (1)专项收入安排的资金    六、科学技术支出  
      (2)行政事业性收费收入安排的资金    七、文化体育与传媒支出  
      (3)罚没收入安排的资金    八、社会保障和就业支出 402.06
      (4)国有资本经营收入安排的资金    九、医疗卫生与计划生育支出 155.53
      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金    十、节能环保支出  
      (6)捐赠收入安排的资金    十一、城乡社区支出  
      (7)政府住房基金收入安排的资金    十二、农林水支出  
      (8)其他收入安排的资金    十三、交通运输支出 4,380.17
二、政府性基金预算拨款    十四、资源勘探信息等支出  
    1.自治区本级    十五、商业服务业等支出  
    2.中央补助    十六、金融支出  
三、国有资本经营预算拨款    十七、援助其他地区支出  
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金    十八、国土海洋气象等支出  
    1.教育收费收入安排的资金    十九、住房保障支出 241.23
    2.其他收入安排的资金    二十、粮油物资储备支出  
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 319.00  二十一、国有资本经营预算支出  
    1.事业收入安排的资金    二十二、预备费  
    2.经营收入安排的资金    二十三、其他支出  
    3.其他收入安排的资金 319.00  二十四、债务还本支出  
     二十五、债务付息支出  
     二十六、债务发行费用支出  
          4,993.82           5,178.99
六、上年结余收入 185.17  二十七、结转下年支出  
    1.一般公共预算拨款结转       1.一般公共服务支出  
     (1)自治区本级       2.外交支出  
     (2)中央补助       3.国防支出  
    2.政府性基金预算拨款结转       4.公共安全支出  
     (1)自治区本级       5.教育支出  
     (2)中央补助       6.科学技术支出  
    3.国有资本经营预算拨款结转       7.文化体育与传媒支出  
    4.其他结转       8.社会保障和就业支出  
    5.历年净结余可安排的资金 185.17     9.医疗卫生与计划生育支出  
     其中:政府性基金预算拨款净结余       10.节能环保支出  
             (1)自治区本级       11.城乡社区支出  
             (2)中央补助       12.农林水支出  
            国有资本经营预算拨款净结余       13.交通运输支出  
            其他净结余 185.17     14.资源勘探信息等支出  
        15.商业服务业等支出  
        16.金融支出  
        17.援助其他地区支出  
        18.国土海洋气象等支出  
        19.住房保障支出  
        20.粮油物资储备支出  
        21.国有资本经营预算支出  
        22.预备费  
        23.其他支出  
        24.债务还本支出  
        25.债务付息支出  
        26.债务发行费用支出  
                  5,178.99 支   出   总   计 5,178.99

                                                                                        预算公开07表
部门收入总表
                                                                                          单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(收入分类科目名称)
总计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 纳入财政专户管理的收入安排的资金 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 上年结余收入
合计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 合计 自治区本级 中央补助 合计 教育收费收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 事业收入安排的资金 经营收入安排的资金 其他收入安排的资金 合计 一般公共预算拨款结转 政府性基金预算拨款结转 国有资本经营预算拨款结转 其他结转 历年净结余可安排的资金
小计 政府性基金预算拨款
净结余
国有资本经营预算拨款净结余 其他净结余
小计 自治区本级 中央补助 小计 专项收入安排的资金 行政事业性收费收入安排的资金 罚没收入安排的资金 国有资本经营收入安排的资金 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 捐赠收入安排的资金 政府住房基金收入安排的资金 其他收入安排的资金 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助 小计 自治区本级 中央补助
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
          合计 5,178.99 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                   319.00     319.00 185.17                 185.17         185.17
103         非税收入 504.17                                         319.00     319.00 185.17                 185.17         185.17
  07         国有资源(资产)有偿使用收入 53.00                                         53.00     53.00                              
    06         其他非经营性国有资产收入 53.00                                         53.00     53.00                              
  99         其他收入 451.17                                         266.00     266.00 185.17                 185.17         185.17
    99         其他收入 451.17                                         266.00     266.00 185.17                 185.17         185.17
106         经费拨款 4,674.82 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                                                        
  01         经费拨款 4,674.82 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                                                        
              经费拨款 4,674.82 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                                                        
        305 广西壮族自治区交通运输厅 5,178.99 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                   319.00     319.00 185.17                 185.17         185.17
          305006005   广西壮族自治区梧州航道管理局 5,178.99 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                   319.00     319.00 185.17                 185.17         185.17
103 07 06 99          其他非经营性国有资产收入 53.00                                         53.00     53.00                              
103 99 99            其他收入 451.17                                         266.00     266.00 185.17                 185.17         185.17
106 01              经费拨款 4,674.82 4,674.82 4,674.82 4,674.82                                                                        

                                            预算公开08表
部门支出总表
                                              单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称
(功能分类科目名称)
总计 基本支出 项目支出 结转下年支出
合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出 合计 基本支出结转 项目支出结转
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
        合计 5,178.99 3,378.27 2,849.30 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
208       社会保障和就业支出 402.06 402.06 402.06                                
  05       行政事业单位离退休 402.06 402.06 402.06                                
    05       机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.06 402.06 402.06                                
210       医疗卫生与计划生育支出 155.53 155.53 155.53                                
  11       行政事业单位医疗 155.53 155.53 155.53                                
    02       事业单位医疗 150.77 150.77 150.77                                
    03       公务员医疗补助 4.76 4.76 4.76                                
214       交通运输支出 4,380.17 2,579.45 2,050.48 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
  01       公路水路运输 4,380.17 2,579.45 2,050.48 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
    23       航道维护 4,380.17 2,579.45 2,050.48 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
221       住房保障支出 241.23 241.23 241.23                                
  02       住房改革支出 241.23 241.23 241.23                                
    01       住房公积金 241.23 241.23 241.23                                
      305 广西壮族自治区交通运输厅 5,178.99 3,378.27 2,849.30 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
        305006005   广西壮族自治区梧州航道管理局 5,178.99 3,378.27 2,849.30 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
208 05 05          机关事业单位基本养老保险缴费支出 402.06 402.06 402.06                                
210 11 02          事业单位医疗 150.77 150.77 150.77                                
210 11 03          公务员医疗补助 4.76 4.76 4.76                                
214 01 23          航道维护 4,380.17 2,579.45 2,050.48 394.05 134.92 1,800.72 262.56 1,274.35       263.81              
221 02 01          住房公积金 241.23 241.23 241.23                                

来顶一下
近回首页
返回首页
推荐资讯
梧州航道管理局全力以赴保障长洲船闸及坝下航道通航安全畅通(图文)
梧州航道管理局全力以
护航梧州水路  打造黄金通道
护航梧州水路 打造黄
相关文章
    无相关信息
栏目更新
栏目热门


版权所有 © 2011 广西壮族自治区梧州航道管理局
地址:梧州市银湖南路27号 邮编:543002 电话:0774-3109111 传真:0774-3109222
技术支持:梧州航道管理局科技信息科 桂ICP备13006221号 梧州网安备:45040502000043号